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财政部网站昨天发布了中国上市公司分析公司内部控制规范体系状况的报告。 报告指出,2008年有8家上市公司存在内部控制严重缺陷,公司内控规范体系实施取得成效,但上市公司内控审计报告中的审计意见客观性、针对性有待进一步提高等问题。

“财政部发布内控体系报告:8家企业披露存在内控重大缺陷”

报告结果显示,年有2244家上市公司发布内控评价报告,沪深交易所占2492家上市公司的比例为90.05%。 其中,佛山照明(行情、问诊)、西王食品) )、行情、问诊)、海联信)、*st长油、长春经开)、行情、问诊) )、内部控制的严重缺陷,8家上市企业

“财政部发布内控体系报告:8家企业披露存在内控重大缺陷”

年,1532家上市公司发布内部控制审计报告,沪、深交易所占2492家上市公司的比例为61.48%。

根据相关规定,国内外且上市公司和国有控股上市公司必须实施公司内部控制规范体系。 据统计,年纳入实施范围的上市公司有853家,其中国内外上市公司76家,国有控股主板上市公司777家。

报告显示,纳入实施范围的853家上市公司全部公开内控评价报告,其中852家内控评价结论较为有效,占99.88%,1家(北大荒)内控评价结论无效,占0.12%。 575家公司发布内部控制缺陷认定标准,占67.41%; 278家公司未公布内部控制缺陷认定标准,占32.59%。 245家公司查明了内部控制的缺陷,占28.72%; 608家公司没有明确内部控制的缺陷,占71.28%。

“财政部发布内控体系报告:8家企业披露存在内控重大缺陷”

另外,分析了内部控制新闻披露的问题。 上市公司内部控制审计报告披露的主要问题是审计意见的客观性、适切性进一步提高。

报告还对进一步推进公司内部控制规范体系的实施提出了建议。 在政府监管层面,必须完全统一内部控制相关技术标准,提高内部控制要求的法律水平,加强对公司内部控制规范体系的诱惑,进一步加强监管。 在公司层面,必须加强内控环境建设,确定内控职责和业务要点,建立内控长效运行机制,促进内控体系的“实现”、“落地”; 全面管理内部控制评价流程,加强对评价工作的监督,提高内部控制新闻的披露水平和质量。 陈中。

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